Как сдать отчетность ИП через«Госуслуги»

Пошаговая инструкция, как сдать отчет ИП через Госуслуги

Портал государственных услуг значительно упрощает жизнь предпринимателям, так как большинство необходимых действий можно выполнять в режиме онлайн. В том числе и предоставление налоговой отчетности можно выполнить в электронном формате. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе и предоставить нужную информацию. В статье я расскажу как отправить отчет ИП через Госуслуги и какие могут возникнуть трудности.

Плюсы и минусы отправки отчета онлайн

Данная услуга предоставляется совершенно бесплатно, при этом не нужно стоять в очередях и несколько раз посещать налоговую службу.

Все действия происходят в электронном формате, все действия возможно выполнить самостоятельно, так как система имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. На каждом этапе заполнения и предоставления отчетности в налоговую пользователь получает подсказки от системе. На экране всегда будет написано, что именно требуется сделать.

Онлайн-отчет позволяет не посещать налоговую лично

При возникновении любых вопросов гражданин может позвонить на горячую линию портала, где получит ответы на все интересующие его вопросы. Благодаря тому, что система функционирует круглосуточно, сформировать и сдать отчетность можно в любое время.

Пошаговая инструкция, как сдать отчетность ИП через Госуслуги

Если пользователь не зарегистрирован в системе государственных услуг, он не сможет сформировать отчетность онлайн для налоговой. Для регистрации достаточно указать личные данные и придумать пароль. Созданная учетная запись будет использоваться при каждой авторизации.

Шаг 1

Как было сказано ранее, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта Госуслуги, необходимо авторизоваться в системе. Для этого пользователь должен нажать на клавишу «Личный кабинет».

После этого автоматически откроется окно авторизации, где необходимо указать данные от учетной записи, используемые при регистрации.

Шаг 2

Далее необходимо перейти в раздел «Услуги» с главной страницы сайта, а затем выбрать раздел «Органы власти», среди представленных учреждений выбрать «ФНС России».

Шаг 3

Далее откроется перечень всех услуг, которые предоставляет налоговая служба через портал государственных услуг. После этого выбрать пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)».

Далее выбрать первый пункт, а именно «Прием налоговых деклараций физических лиц».

Шаг 4

Затем пользователь должен выбрать, что именно ему необходимо сделать. Выбор представлен под пунктом «Какие Ваши дальнейшие действия?». После этого нажать на клавишу «Получить услугу».

Дальнейшие действия зависят от того, какую услугу выбрал пользователь. После этого откроется форма документации, которую нужно заполнить перед отправкой. Это не вызывает затруднений, так как каждый пункт подписан, что именно должен указать пользователь. После заполнения всех пунктов декларация передается в налоговую службу в электронном формате.

Возможные трудности

Как правило, проблем у пользователей с формированием отчетности через портал государственных услуг не возникает. Иногда на сайте ведутся профилактические работы, поэтому в этот период заполнить документацию будет невозможно. Необходимо подождать, пока все неполадки в системе будут устранены.

В большинстве случаев работа портала и сайта налоговой происходит без ошибок

Некоторые ошибки могут возникать по причине того, что гражданин допустил ошибку при формировании отчета – предоставил не все сведения, либо использовал ложную информацию.

Если возникшая проблема не связана с ведением профилактических работ на портале, то пользователь может подать жалобу, которая составляется в электронном формате.

Как закрыть ИП

Пошаговая инструкция по ликвидации

Даже если ИП ничего не зарабатывает, он должен платить обязательные взносы.

В 2019 году это 36 238 Р , дальше — больше. Если бизнес не пошел, ИП выгоднее закрыть. Юристы называют это «аннулировать регистрацию ИП».

Зарегистрироваться снова можно в любое время. Раньше после повторной регистрации нельзя было уйти на налоговые каникулы, а с 2018 года — можно.

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Могут ли отказать в закрытии ИП

ФНС имеет право отказать в закрытии ИП, но тогда она обязана выдать документ, в котором изложена причина отказа. Я и мои знакомые бухгалтеры с таким ни разу не сталкивались, но я слышала, что чаще всего отказы связаны с неправильно заполненным заявлением.

Если заморочиться, то можно найти примеры — Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 № А38-2471-4/278-2006. ФНС отказалась закрывать ИП, потому что за предпринимателем был долг по ЕНВД — 448 рублей 55 копеек — и налоговая посчитала, что сначала предпринимателю нужно пройти процедуру банкротства.

Суд с этим не согласился, ИП все-таки закрыли.

Чтобы закрыть ИП с работниками, нужно уволить всех — в том числе нетрудоспособных, отпускников, несовершеннолетних и беременных сотрудниц.

Сотрудников нужно предупредить об увольнении заранее. Обычно это делают за две недели, если иной срок не прописан в трудовом договоре. Уведомление составляют в произвольной форме и выдают работникам под подпись.

За две недели до увольнения работников нужно уведомить службу занятости. На сайте центра занятости в разделе «Документы для работодателя» есть форма уведомления. Заявления нужно отправить в службу занятости по месту жительства ИП.

Форма уведомления об увольненииDOC, 47 КБ

Чтобы оформить увольнение, нужно составить приказ об увольнении и записку-расчет. Сотруднику нужно будет выдать на руки трудовую книжку, справку о заработке для расчета пособий за текущий и два предыдущих года и справку 2-НДФЛ за текущий год. В трудовой книжке нужно написать, что увольняют сотрудника на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Подробнее мы писали об увольнениях в статье «Как правильно оформить сотрудника в штат, а потом уволить его».

Предпринимателю по уволенным сотрудникам нужно сдать отчетность:

  1. В налоговую — Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ.
  2. В пенсионный фонд — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ .
  3. В фонд социального страхования — 4-ФСС .

В течение 15 календарных дней со дня подачи расчета нужно уплатить страховые взносы, которые насчитали в расчете по страховым взносам и отчете 4-ФСС.

Если хотите закрыть ИП без работников, начинайте со сбора документов, потом уже все остальное.

Для этого нужно подать заявление в налоговую и приложить отчет о закрытии фискального накопителя. Заявление можно подать лично в налоговой или на сайте ФНС.

Контрольно-кассовая техника снимется с учета в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления в бумажном или электронном виде. После этого формируется карточка о снятии ККТ с регистрационного учета. В электронном виде такая карточка формируется за пару часов.

Чтобы закрыть ИП, нужно отдать в ИФНС пакет документов:

  1. Заявление.
  2. Квитанцию об оплате госпошлины.
  3. Справку из ПФР, но она не обязательна.

Подать документы на закрытие ИП нужно в ту налоговую, где вы регистрировались. Заявление по форме № Р26001 заполняем либо на компьютере, либо вручную печатными буквами черной ручкой.

Образец заявления на закрытие ИП в 2019 году

Раздел 2. Подписывать в налоговой или МФЦ в присутствии сотрудника, который принимает заявление.

Раздел 3. Заполнять не нужно.

Раздел 4. Заполняется только в случае, если подаете заявление не лично, а через представителя по нотариальной доверенности или почтовым отправлением. При отправке почтой подпись на заявлении тоже необходимо заверить у нотариуса.

Госпошлину за ликвидацию ИП можно оплатить либо прямо на сайте налоговой, либо заполнить там же квитанцию, а оплатить в отделении банка.

стоит закрыть ИП в 2019 году

Закрытие ИП в 2019 году будет стоить вам 160 Р . Если будете подавать документы через сайт ФНС и авторизуетесь через госуслуги, получите скидку 30%.

Если закрываете ИП через налоговую, выбирайте первый вариант. Через МФЦ — второй

Еще на сайте налоговой написано, что нужна справка из пенсионного фонда о том, что вы предоставили все сведения по взносам. Но тут же написано, что эта справка не обязательна — налоговая умеет делать внутренний запрос в ПФР. Я эту справку ни разу не прикладывала.

Документы можно сдать одним из пяти способов:

  1. в налоговой, где регистрировали ИП, — лично или отправить кого-то с нотариальной доверенностью;
  2. по почте — ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса;
  3. через сайт налоговой, в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»;
  4. с помощью учетной записи портала госуслуг;
  5. через МФЦ — лично или по нотариальной доверенности.

При личной подаче документов берите с собой паспорт. В этом случае инспектор выдаст расписку с подписью, датой и штампом — она подтверждает, что вы сдали документы.

должен платить ИП в качестве обязательных взносов в 2019 году

При отправке по почте таким подтверждением считаются кассовый чек и опись вложения, подписанная сотрудником почты. Датой подачи заявления считается день, когда налоговая получит письмо.

Срок закрытия ИП в 2019 году — 5 рабочих дней с момента получения документов налоговой. После этого она выдает уведомление о снятии с учета и лист записи ЕГРИП. Если подавали документы через МФЦ, то срок увеличивается до 11 дней.

Тут все просто. Чтобы закрыть счет, нужно заполнить заявление, форму для него дадут в банке. Банк все сделает сам.

В Тинькофф-бизнесе достаточно отправить сообщение персональному менеджеру в чат

Фиксированные взносы платят все ИП. В 2019 году срок уплаты — в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о закрытии ИП в ЕГРИП. Если вы закрываетесь в середине года, то сумму взносов нужно рассчитывать пропорционально отработанным месяцам и дням.

Допустим, ИП закрывается 27 июня 2019 года. Получается, что в 2019 году ИП проработал 5 полных календарных месяцев и 27 календарных дней. Тогда взносы нужно считать так:

Нужно будет заплатить дополнительный 1% пенсионных взносов от суммы, на которую полученный доход превысил 300 000 Р .

Сумма налога и срок подачи декларации зависят от системы налогообложения, на которой вы работали.

ИП на УСН должен подать декларацию не позднее 25 числа месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Она заполняется так же, как ежегодная, но с одним отличием: на титульном листе в поле «Код налогового периода» ставьте 50.

ИП на ОСН подают 3-НДФЛ и декларацию по НДС. Дедлайн декларации 3-НДФЛ — 5 дней после внесения записи в ЕГРИП, налог нужно уплатить в течение 15 дней. Декларация по НДС подается не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП закрылся. Налог нужно уплатить либо сразу, либо разделить на три части и платить в течение квартала ежемесячно до 25 числа.

Пусть ИП из примера выше работал на ОСН. Он закрылся как раз в конце второго квартала и декларацию по НДС подаст не позже 25 июля.

ИП на ЕНВД должен подать декларацию не позднее 20 числа первого месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Уплатить налог — не позднее 25 числа того же месяца.

Если ИП из примера работал на ЕНВД, то он должен был сдать декларацию не позднее 20 июля 2018 года, а уплатить налог — до 25 июля.

ИП на ПСН имеет право пересчитать стоимость патента пропорционально отработанному времени. Переплату можно зачесть в другие налоги или вернуть. Подать заявление на перерасчет нужно до того, как патент закончится.

Письмо ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18591

Если просрочить отчеты и налоги

Если вы закроете ИП и останетесь должны государству или своим кредиторам, долги вам не простят — сумма долга перейдет на вас как на физическое лицо.

п. 2 ст. 216 закона от 26.10.2002 №127-ФЗ

п. 4 ст. 22.1 закона от 08.08.2001 №129-ФЗ

Погасить долги можно добровольно. Еще их могут взыскать через суд, через процедуру банкротства. В течение пяти лет после суда вы не сможете заниматься бизнесом, а еще и выезд из страны могут закрыть.

Документы по работе ИП — книги учета доходов и расходов, налоговые документы — нужно хранить еще 4 года, даже если ИП уже закрылось.

Квитанции и платежки по страховым взносам хранятся в течение 6 лет. Документы по сотрудникам — в течение 50 лет.

Частые вопросы по ликвидации ИП

Как оплатить страховые взносы? Можно через сервис на сайте ФНС:

Читайте также:  Как зарегистрироваться на Госуслугах через Сбербанк Онлайн

Как узнать, закрыт ли ИП? Статус ИП можно уточнить на сайте ФНС в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

Во вкладке «Индивидуальный предприниматель/КФХ» нужно ввести либо ФИО и регион, либо ОГРНИП или ИНН. Данные обновляются ежедневно.

Как закрыть ИП в другом городе? Документы нужно подать в ту же налоговую, куда их подавали:

  1. по почте — ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса;
  2. через сайт налоговой в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»;
  3. через сайт госуслуг.

Как закрыть ИП, если не велась деятельность? Чтобы закрыть ИП, который не работал, нужно:

  1. Сдать отчетность и уплатить фиксированные взносы за себя. Количество и форма отчетов зависит от системы налогообложения, которая была выбрана при регистрации ИП.
  2. Подать документы на закрытие ИП в ФНС.
  3. Закрыть расчетный счет в банке.

Можно ли закрыть ИП по доверенности? ИП можно закрыть по нотариально заверенной доверенности. А также нужно заверить у нотариуса подпись на заявлении по форме № Р26001. В случае подачи заявления по доверенности в форме заполняется раздел №4:

Может ли налоговая ликвидировать ИП? Налоговая или суд могут принудительно ликвидировать ИП и исключить его из ЕГРИП. Причины бывают разные, вот основные из них:

  1. смерть предпринимателя;
  2. банкротство;
  3. решение суда.

Если ИП снят с учета, как взыскать долг? Если ИП прекратил работать, ему не простят долги, а будут взыскивать как с обычного физического лица: через суд или процедуру банкротства. Банкротства добиваются тоже через суд, если должник не платит в течение 3 месяцев.

Результатом такого суда может стать мировое соглашение, реструктуризация долга или продажа имущества.

Как сдать налоговую декларацию через интернет для ИП — где это сделать

Ведение собственного бизнеса требует большого количества времени и сил. Именно этих ресурсов может отчаянно не хватать для того, чтобы сдать всю необходимую отчетность в срок. Это обстоятельство не зависит от того, какая система налогообложения выбрана предпринимателем (УСН, ЕНВД и т.д.). Поэтому государственные структуры стараются идти навстречу предпринимателям и предлагать современные способы передачи отчетности. К ним можно отнести такую возможность, как подать декларации ИП в налоговую через интернет.

Электронный документооборот (ЭДО) или зачем ИП подавать налоговую декларацию через интернет

Развитие данного вида документооборота — одно из приоритетных направлений деятельности ФНС (Федеральной налоговой службы). Можно отправить документы по телекоммуникационным каналам связи и не тратить время на посещение.

Налоговая декларация ИП

Преимущества передачи отчетности через интернет

Сдача отчетности через интернет для ИП — добровольное решение, кроме случаев передачи деклараций по НДС.

Обратите внимание! Эту декларацию в электронном виде должны сдавать все налогоплательщики, кроме указанных в Налоговом кодексе (ст. 174, п.5, абзац 2,3).

Однако для ИП в предоставлении налоговой декларации через интернет есть несомненные преимущества:

  • Время и место отправления отчетности налогоплательщик выбирает самостоятельно.
  • Если предприниматель не имеет опыта заполнения деклараций, использование программ для ЭДО облегчает ему задачу: программа сама производит все расчеты, в том числе и сумму налоговых обязательств, которую необходимо оплатить. Поэтому сдать налоговую декларацию через интернет ИП может, не прибегая к услугам других специалистов.
  • Когда отчетность отправляется по ТКС, фиксируется время отправки. Временем предоставления отчетности Налоговую инспекцию считается именно это время. Это означает, что если по какой-либо причине отчетность поступит с опозданием — штрафные санкции применяться не будут. Следует отметить, что простое изменение настроек «Датавремя» на компьютере, откуда производится отправка, — не поможет избежать штрафа. Время фиксируется из настроек сервера, а не машины пользователя.
  • Сервисы передачи обычно имеют очень высокую степень защиты. Документация, которую передают через интернет, обязательно заверяется электронной подписью. Электронная подпись покупается в удостоверяющем центре (или у оператора связи), служит дополнительным средством защиты информации, без которой отправка документов невозможна.

Недостатки передачи отчетности через интернет

Избежать посещения отделения ИФНС полностью не получится.

Во-первых, на некоторых видах деклараций нужно в Налоговой инспекции ставить печать на бумажном бланке для подтверждения приема документов. Например, декларация ЕНВД (Единый налог на вмененный доход), обязательно заверяется таким штампом.

Во-вторых, любая автоматизированная система может дать сбой. Сбои эти часто случаются при критическом возрастании нагрузки, которая происходит в последние дни приема отчетности. Поэтому лучше сдавать декларации заранее.

В-третьих, предпринимателям обязательно нужно посещать отделение Налоговой службы, чтобы быть в курсе последних изменений налоговом законодательстве.

Способы подачи отчетности в налоговую онлайн

Для ответа на вопрос: «Как подать отчетность ИП в налоговую в электронном виде?» — нужно определиться со схемой (способом) отправки электронных документов. На данный момент существует три схемы (способа) отправки отчетности через интернет. Условно их можно назвать как «прямая», «представительская» и государственные порталы.

Отправка электронных документов

«Прямая» схема отправки

«Прямая» схема предполагает личное взаимодействие ИП с оператором, который предоставляет услуги по электронному документообороту. В результате заключенного договора предприниматель получает программу, предназначенную для отправки отчетности. При этом оператор предоставляет электронную цифровую подпись.

Выбирая эту схему, налогоплательщик получает гарантию полного контроля над процессом сдачи отчетов и возможность получать «обратную связь» от ФНС в виде требований, сообщений и т.п.

Обратите внимание! Существенный недостаток такой схемы в том, что для передачи отчетов нужен пользователь, понимающий процесс и знакомый с требованиями к сдаче отчетности.

Операторы предоставляют свои услуги не бесплатно. Однако они заинтересованы в привлечении клиентов, поэтому периодически формируются различные индивидуальные предложения и акции. Например, предложение бесплатного обслуживания от 3 до 6 месяцев, предложение бесплатной передачи нулевой отчетности, разные предложения для различных схем налогообложения и т.п.

Прежде чем заключать договор с оператором, важно убедиться, что он входит в перечень операторов электронного документооборота, который размещен на сайте ФНС (www.nalog.ru) в разделе «Организации — операторы электронного документооборота». По состоянию на 2019 год в списке всего 127 организаций.

Обратите внимание! Этот способ взаимодействия — один из самых сложных, ведь от предпринимателя требуется понимание некоторых технических тонкостей процесса ЭДО. В частности важно определиться, какой тип программ для отправки предпочтительней.

Есть два типа программ «offline» и «online». «Offline» — система устанавливается на компьютер (все данные находятся на диске компьютера или флэш-накопителе). Программы «online» — типа использование облачных технологий (работа с компьютера, подключенного к сети интернет). Например, у СКБ-Контур, есть подобный проект, называется он «Контур. Эльба». По своей сути — это облачный сервис, который помогает не только сдавать отчеты, но и формировать их, а так же следить за своевременной отправкой нужных документов в государственные структуры.

Программы «online» — не так просты, как может показаться. Обычно загрузка документации происходит через портал оператора связи, но для доступа туда на компьютер пользователя может устанавливается средство криптографической защиты (СКЗИ). В этом случае работать с любого компьютера не получится.

«Представительская» схема отправки

Выбор «представительской» схемы, как сдать налоговой отчетности ИП через интернет, предполагает заключение договора с другой организацией. В соответствии с этим договором, организация передает отчетность ИП в ФНС.

Обратите внимание! Этот способ отличается низкой стоимостью (в отличие от индивидуального договора с оператором) и возможностью получить в одном месте целый комплекс услуг. Обычно такие организации предоставляют услуги не только по отправке отчетности, но и по заполнению документации.

У этой схемы есть ряд существенных недостатков:

  • вопрос сдачи отчетности полностью находится на контроле у представителя и зависит от его добросовестности;
  • нет никакой обратной связи с ФНС, если договор с представителем не предусматривает иное. Невозможно проверить и узнать прошла ли отчетность проверку, приняли ее или нет.

Государственные порталы

Государственные порталы — схема очень простая: предприниматель покупает ЭЦП у любого аккредитованного удостоверяющего центра и сдает отчетность. В частности, декларацию ИП в налоговую через интернет можно подать, воспользовавшись порталами Госуслуги или сервисом на официальном сайте ФНС.

Очень приятный бонус — минимум затрат. Достаточно приобрести ЭЦП и можно отправлять отчетность. Есть и недостатки: на каждом сайте своя логика работы сервиса и совершенно отсутствует помощь и поддержка. Номинально она имеется, но, учитывая количество обращений, особенно в периоды массовой сдачи отчетности, получить оперативный ответ на вопросы по работе сервиса практически невозможно.

В личный кабинет на сайте ФНС можно войти, имея учетную запись на портале Госуслуги.

Личный кабинет на сайте ФНС

Что понадобится индивидуальному предпринимателю для отправки декларации через интернет

В зависимости от выбранного способа передачи декларации ИП в налоговую через интернет может понадобиться:

  1. Компьютер с доступом в интернет. Желательно, чтобы связь была на достаточно высоком уровне, т. к. пакеты документов имеют достаточно большой «вес» и постоянные сбои в работе связи существенно снизить скорость передачи данных.
  2. Установленные программы от оператора связи и СКЗИ, если это предусматривается технологией передачи электронных документов. В качестве СКЗИ часто используют программу КриптоПро.
  3. ЭЦП и идентификатор абонента, если декларации передаются через порталы предоставления отчетности.

  1. Программа составления электронной отчетности. Выбор программы зависит от способа передачи документов. Операторы связи внедряют собственные программы, представители — используют свои. Для передачи через портал ФНС нужно воспользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ».
  2. Для подключения к сервисам могут потребоваться следующие документы: выписки о регистрации из Единого реестра, справка указывающая код деятельности, свидетельство ФНС о постановке на учет, паспорт и ИНН предпринимателя.

Особенности заполнения декларации ИП в электронном виде

Все программы, в том числе и те, которые предоставляются операторами связи, опираются на постановления и приказы ФНС. Программы и шаблоны отчетности корректируются в зависимости от изменения норм и правил заполнения декларации утвержденных ФНС. Поэтому никаких отличий заполнения декларации в электронном виде нет.

Могут ли отказать в приеме отчетности через интернет

В приеме отчетности могут отказать если:

Отказать в приеме отчетности

  • в пакете документов отсутствует ЭЦП;
  • данные о лицах, ответственных за сдачу отчетности, не были указаны;
  • различные ошибки в заполнении форм, которые обнаружены сервисами проверки;
  • передача отчетности через службы и сервисы не прошедшие сертификацию;
  • ЭЦП не может пройти идентификацию.

Дополнительная информация! Все остальные ошибки не могут служить причиной для отказа в приеме отчетности. Если в декларации обнаруживаются какие-либо недочеты или неточности, то специалист налоговой службы попросит ИП предоставить корректировки или объяснения. При необходимости могут назначить камеральную проверку.

Программы для сдачи отчетности

Каждый оператор связи предлагает собственное программное обеспечение, которое обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому разбираться с выбором программ помогают специалисты выбранного оператора связи.

Для формирования пакета электронных документов, если отчетность передается через государственные порталы, применяют программу «Налогоплательщик ЮЛ». Программа предоставляется бесплатно, скачать ее можно на сайте ФНС. Там же регулярно выкладываются обновления программы, за которыми нужно следить самостоятельно. Программа помогает сформировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, расчеты по страховым взносам, справки о доходах (2-НДФЛ), специальные декларации и т.д.

Передача деклараций ИП через интернет помогает сэкономить время и не требует особых навыков. Использование специальных сервисов и программ помогает снизить вероятность ошибок в заполнении документов, а шансы на успешную сдачу отчетности значительно повышаются.

Как сдать ЕНВД через Госулуги

Единый налог на временный доход (ЕНВД) – это специальный режим налогообложения, который могут применять как индивидуальные предприниматели, так и организации с определенным видом деятельности.

Важно. Для ЕНВД в отличие от УСН фактически полученный доход, не имеет ни какого значения. Налог рассчитывается от предполагаемого дохода, который устанавливает государство.

Особенностью ЕНВД является то, что происходит замена основного налога ОСНО на единый налог.

При использовании ЕНВД, налогоплательщик освобожден от таких налогов как:

  • НДФЛ для индивидуальных предпринимателей;
  • Налог на прибыль для юридических лиц;
  • НДС, за исключением экспорт;
  • Налог на имущество, за исключением тех объектов, у которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Читайте также:  «Ошибка генерации сертификата в личном кабинете налогоплательщика» — что делать?

Кто может применять ЕНВД

На ЕНВД могут перейти как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которые должны соответствовать определенным требованиям, а именно:

  • Количество наемных сотрудников не должно превышать 100 человек;
  • Доля участия в уставном капитале других организаций не должна превышать более 25%, кроме организаций, чей уставный капитал состоит из вкладов общественных организаций инвалидов.

При каких видах деятельности можно применять ЕНВД

Согласно п.2 ст. 346.26 НК РФ ЕНВД может быть применено в отношении таких видов деятельности как:

  • Бытовые и ветеринарные услуги;
  • Техническое обслуживание транспортного средства, авторемонт, а так же мойка транспортных средств;
  • Предоставление парковочных мест, а так же хранение транспортных средств;
  • Грузоперевозки, пассажироперевозки, при условии, что количество предоставляемых мест не более 20;
  • Осуществление розничной торговли в магазинах и павильонах, торговая площадь, которых не должна превышать 150 квадратных метров по каждому объекту;
  • Осуществление розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, которые не имеют торговых залов, а так же объекты нестационарной торговой сети;
  • Общественное питание через объекты общественного питания, где площадь зала обслуживания не будет превышать 150 квадратных метров;
  • Общественное питание через объекты общественного питания, которые не имеют вообще зала обслуживания;
  • Деятельность в области рекламы, а именно размещение рекламной продукции с использованием внутренней и наружной поверхности транспортных средств, а так же распространение рекламы с помощью рекламных конструкций;
  • Предоставление помещения не более 500 квадратных метров для временного размещения или проживания граждан;
  • Передача земельных участков или торговых мест на временное пользование, то есть предоставление в аренду.

Важно. Каждое муниципальное образование самостоятельно принимает решение по поводу применения ЕНВД к определенным видам деятельности. В связи с этим список может меняться. Разрешенные виды деятельности по применению ЕНВД находятся в нормативных актах местных органах власти.

Например, в Москве ЕНВД не применяется ни к одному виду деятельности.

★ Книга-бестселлер “Бухучет с нуля” для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Как перейти на ЕНВД

Для того, что бы перейти на ЕНВД необходимо в течение 5 дней с момента начало деятельности, заполнить заявление установленной законодательством формой в двух экземплярах: для ИП это форма ЕНВД – 2, а для ЮЛ – форма ЕНВД – 1 и предоставить в налоговую службу.

Заявление обязательно подается в ИФНС по фактическому месту ведения деятельности. В случае предоставление таких услуг как:

  • Розничная торговля или развозная, или разностная;
  • Размещение рекламы на транспортных средствах;
  • Перевозка пассажиров и грузов с помощью автотранспортного средства.

Тогда заявление о переходе на ЕНВД необходимо предоставить по месту нахождения юридического лица или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

В случае ведения деятельности в нескольких местах одного города или района и принадлежность только к одному ОКТМО, тогда вставать на учет в каждой налоговой службе не нужно.

После поступления заявления о переходе на ЕНВД налоговая служба в течение 5 дней должна выдать уведомление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД.

Сроки уплаты налога по ЕНВД в 2020 году

Если налогоплательщик находится на ЕНВД, тогда он должен уплачивать налог один раз в квартал. В 2020 году крайние сроки уплаты налога представим виде таблицы:

Налоговый периодКрайний срок уплаты налога в 2020 году
1 квартал25 апреля 2020 года
2 квартал25 июля 2020 года
3 квартал25 октября 2020 года
4 квартал27 января 2020 года

Если последний день уплаты выпадает на выходной или праздничный день, тогда он переносится на первый рабочий день.

Примечание: в 2020 году все крайние сроки уплаты налога по ЕНВД выпадает на рабочий день, поэтому сдвижения нет никакого, а вот 4 квартал выпадает на выходной день, поэтому переносится на 27 января 2020 года.

Налоговая декларация по ЕНВД в 2020 года

Для ЕНВД налоговым периодом является квартал.

По окончанию каждого квартала в срок до 20-го числа первого месяца следующего квартала все налогоплательщики, которые находятся на ЕНВД, должны предоставлять в налоговую инспекцию налоговую декларацию.

Крайние сроки предоставления налоговой декларации в налоговую инспекцию представим в виде таблицы:

Отчетный периодКрайний срок предоставления декларации
1 квартал22 апреля 2020 года
2 квартал22 июля 2020 года
3 квартал21 октября 2020 года
4 квартал20 января 2020 года

Примечание: в 2020 году крайний срок по сдаче налоговой декларации в первых трех кварталах выпадают на выходные дни, поэтому они переносятся на первые рабочие дни.

Способы направления налоговой декларации по ЕНВД

Налоговую декларацию можно направить в налоговую инспекцию различными способами, а именно:

  • При личном посещении налоговой инспекции или через представителя на основании доверенности;
  • Направление декларации через почту России, только обязательно необходимо сделать опись и отправить письмо с уведомлением, что будет подтверждающим документов об отправке налоговой декларации;
  • Сдача отчетности в электронном виде.

Направление отчетности по ЕНВД в электронном виде возможно несколькими способами, а именно:

  • При помощи программы «Декларация», только это не является подача налоговой декларации через интернет, так как после заполнения документ распечатывается и лично необходимо отнести в налоговую инспекцию;
  • Через сайт ФНС, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте , пройти проверку и получить электронную подпись;
  • Через сайт Госуслуги это очень удобный способ подачи декларации.

Подача налоговой декларации по ЕНВД через Госуслуги

Для того, что бы направить налоговую декларацию через Госуслуги с начало необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг и получить индивидуальный логин и пароль.

Для этого необходимо заполнить определенную форму, где потребуется внести свои паспортные данные и ИНН, после чего подождать 3-4 недели пока данные будут проверяться. После чего плательщик получает индивидуальный логин и пароль и после чего может воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет сайт Госуслуг.

Направление налоговой декларации проходит в несколько этапов, в какие именно рассмотрим в виде таблицы:

Наименование этапаОписание действий на данном этапе
Скачать программу «налогоплательщик»Необходимо скачать самую свежую версию на сайте ФНС и заполнить ее. В форме имеются обязательные поля, которые необходимо заполнить. Программа сама рассчитает налог. После чего необходимо декларацию сохранить у себя на компьютере.
Создание заявки на ГосуслугахНа Госуслугах необходимо зайти в радел «Подача налоговой декларации» и создать заявку на отправку документов
Загрузка документаПосле того, как заявка уже создана необходимо прикрепить сохраненную декларацию и записать номер заявки.

После этих всех действий налоговая декларация отправлена в работу. Отследить перемещение декларации можно в личном кабинете на сайте Госуслуг. Когда она будет проверена, останется лишь распечатать документ, взять номер заявки и подъехать в отдел ФНС, чтобы поставить подпись.

При обращении в налоговую в очереди не придется уже стоять, так как документы были поданы через интернет, а для тех кто подает документы онлайн отведено отдельное окошко.

Подача документов через портал Госуслуг – это простая и легкая возможность сэкономить время и силы. Если декларация будет заполнена неправильно, об этом будет сообщено заранее, чтобы плательщик успел исправить ее и отправить вновь, не приезжая несколько раз в налоговый орган.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1 Что представляет собой ЕНВД?

Ответ: Единый налог на временный доход (ЕНВД) – это специальный режим налогообложения, который могут применять как индивидуальные предприниматели, так и организации с определенным видом деятельности.

Вопрос №2 Можно ли направить налоговую декларацию по ЕНВД через государственный портал Госуслуги?

Ответ: Да, через портал Госуслуг можно подать налоговую декларацию по ЕНВД, только для этого необходимо с начало зарегистрироваться на сайте Госуслуг, получить подтверждение и создать заявку на отправку налоговой декларации. После того, как будет создана заявка необходимо прикрепить налоговую декларацию в заявку и отправить.

Как сдать нулевую отчетность: пошаговая инструкция

Любая организация или гражданин-предприниматель, которые определенное время не занимались коммерческой деятельностью, наряду с остальными компаниями должны вовремя отчитываться перед ФНС. При невыполнении этого требования или несоблюдении сроков начисляются штрафы. Процедура сдачи отчета зависит от системы налогообложения (упрощенная, общая, вмененная) и формы хозяйствования. Поскольку у представителей бизнеса возникают вопросы относительно составления нулевки, стоит выяснить, как сдать нулевую отчетность без ошибок.

Что такое нулевая отчетность

В законодательстве РФ нет понятия «нулевая отчетность». Таким термином принято называть декларации, в которых отсутствуют числовые показатели. Чтобы налогоплательщик мог сдать нулевую отчетность ИП или юридического лица, должен быть выполнен ряд условий:

  • Отсутствие денег на счете и в кассе за тот или иной расчетный период.
  • Отсутствие начислений зарплаты сотрудникам, состоящим в штате (или осуществление коммерческой деятельности без работников).
  • Отсутствие налогооблагаемой базы, то есть поступлений от ведения предпринимательства.

Бывает, что на счет поступают собственные средства коммерсанта или другие суммы, не входящие в базу налогообложения. В этом случае к предоставляемой в ФНС декларации нужно приложить пояснительную записку.

Как сдать нулевую отчетность ООО и ИП

Налогоплательщики часто интересуются, как сдать нулевую отчетность ООО самостоятельно. Отдельных бланков для таких субъектов хозяйствования не предусмотрено. Они отчитываются по типовым формам и в следующие сроки:

  1. Декларация по НДС – каждый квартал до 25 числа месяца, наступившего после его окончания.
  2. Декларация по имущественному налогу – ежеквартально, но до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
  3. Декларация по налогу на прибыль – также четыре раза в год до 28 числа после завершения налогового периода. Частные предприниматели вместо этой формы должны сдать нулевую отчетность 3-НДФЛ до 30 апреля.
  4. Бухгалтерские отчеты – раз в год до 31 марта (только для ООО, индивидуальные предприниматели эту форму не заполняют).

Если у предпринимателя не было ни движения средств, ни налогооблагаемых объектов, вместо форм по НД и НДС разрешается составить общую упрощенную декларацию.

При отсутствии опыта в подготовке таких документов можно обратиться к специалистам. Цена составления нулевой отчетности зависит от региона и начинается от 1 000 руб.

Как заполнить нулевую отчетность УСН

Организации, применяющие упрощенный режим, направляют отчеты-нулевки в ФНС до конца марта того года, который наступил после окончания налогового периода (ИП – до конца апреля). Структура декларации зависит от того, какой вид упрощенки используется: «доходы» или «доходы-расходы». В первом случае после титульного листа будут заполняться разделы 1.1 и 2.1, во втором – разделы 1.2 и 2.2.

В титульном листе должны быть заполнены следующие строки:

  • ИНН.
  • Страница – 001.
  • Номер корректировки. Здесь нужно поставить «0».
  • Код налогового периода – 34.
  • Год, за который подается декларация.
  • Код отделения ФНС.
  • По месту нахождения – 120.

После этого указываются сведения о налогоплательщике: ОКВЭД, наименование компании, контактные данные. В полях, которые не заполнены, ставится прочерк. Документ заверяется подписью предпринимателя, ставится дата.

В разделах 1.1 и 1.2 указываются данные ИНН и ОКТМО, а также номер страницы. В графах, не подлежащих заполнению, ставятся прочерки. В конце формы ставится дата и подпись.

В разделах 2.1 и 2.2, кроме ИНН и номера страницы, указывается ставка налога по УСН. Дополнительно в строке 102 необходимо написать, имеются ли в штате работники. В случае положительного ответа ставится «1». Если персонал отсутствует – нужно поставить цифру «2».

Есть еще одна особенность. Каждый предприниматель, подающий нулевую декларацию, обязан вести КУДиР. В некоторых случаях налоговики запрашивают ее для проверки корректности составления отчета. Коммерсанты, ведущие книгу учета в электронном виде, должны в конце года распечатать ее, прошить страницы и проставить нумерацию.

Отчетность при ЕНВД

Такого понятия, как нулевая отчетность при выборе спецрежима ЕНВД, в законодательстве нет. Дело в том, что само существование этого налога подразумевает необходимость ведения экономической деятельности. Если коммерсант по разным причинам ее прерывает, он должен сняться с учета как плательщик ЕНВД. Со следующего месяца разрешается перейти на другую систему (например, на упрощенку).

Санкции за нарушение налогового законодательства

Для удобства налогоплательщиков предусмотрено две формы предоставления отчета:

  • В бумажном виде на стандартных бланках отчетности.
  • Сдача отчетности через интернет. Для этого руководителю потребуется оформить электронную подпись, а если она уже есть – зарегистрировать ее в СБИС.
Читайте также:  Оформление документов на налоговый вычет за лечение зубов

Главное условие – отчитываться перед налоговиками необходимо своевременно. Срок зависит от того, какая именно форма подается в контролирующие органы. Несоблюдение сроков грозит следующими штрафными санкциями:

  1. Для организаций – 1 000 руб. за каждую форму.
  2. Для должностных лиц – от 300 до 500 руб.

Уплата штрафа не освобождает налогоплательщика от подачи отчета. Кроме того, через 10 дней просрочки возможна блокировка расчетного счета компании.

Так что на вопрос, нужно ли сдавать нулевую отчетность, можно ответить утвердительно. Особых сложностей подготовка отчета-нулевки не представляет. Но важно помнить о сроках: во избежание проблем с фискальными органами их нужно соблюдать.

Сдача отчетности через госуслуги

Сегодня уже не нужно стоять в огромной очереди в налоговой. Интернет упрощает жизнь индивидуальных предпринимателей, теперь всю отчетность можно сдавать в онлайн-режиме. В статье подробно рассказывается, как это можно сделать. Здесь также рассматривается возможность сдачи декларации ИП через «Госуслуги».

Регистрация на портале

Для создания ИП, регистрации юридического лица и предпринимателя необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте. Для этого следует зайти на официальный портал и выбрать «Личный кабинет» в правом верхнем углу. Щелкнув на иконку, пользователь перейдет на новую страницу. Нужно прокрутить страницу и найти «Зарегистрируйтесь» внизу страницы. В ходе регистрации обязательно указывается фамилия, имя, мобильный телефон, почтовый ящик. Теперь следует нажать «Зарегистрироваться». На указанный номер придет СМС с кодом для подтверждения. Проделав эти действия, пользователь создает упрощенную учетную запись.

Внимание! Для стандартной версии нужно указать ИНН и СНИЛС.

Для подтвержденного профиля, в котором доступно еще больше услуг, нужно подтвердить электронную подпись. Это можно сделать:

  • онлайн для клиентов Тинькофф и ПочтаБанк;
  • в МФЦ.

Когда учетная запись подтверждена, пользователь приступает к созданию ИП. Если статус индивидуального предпринимателя уже получен, следующий шаг на пути к сдаче отчетности через «Госуслуги» может быть пропущен.

Создание ИП через «Госуслуги»

Создать ИП можно несколькими способами. Получение услуги возможно:

  • онлайн;
  • в налоговом органе;
  • через заявление в электронном виде;
  • путем отправления заявления по почте.

В статье рассмотрен вариант создания ИИ онлайн. Для этого нужно зайти на официальный портал, выбрать «Услуги» в верхней части страницы. В каталоге следует найти категорию «Бизнес, предпринимательство, НКО» и выбрать самую первую опцию «Регистрация юридических лиц и предпринимателей». Далее нужно найти и выбрать «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Здесь есть подробная схема действий. Авторизовавшись на сайте и выбрав «Получить услугу» справа от инструкции, появится возможность заполнить заявление, в котором указывается:

  1. Фамилию, имя, отчество.
  2. Пол.
  3. Дата и место рождения.
  4. Гражданство.
  5. Место жительства.
  6. Основной вид экономической деятельности.
  7. Дополнительная информация.

Далее следует оплатить государственную пошлину. В 2019 году она составляет 800 рублей, однако на официальном сайте действует скидка, итоговый размер – 560 руб. Скидка действует при безналичной оплате с помощью банковской карты, электронных денег или счета мобильного телефона.

Готовое заявление можно отправить. В течение 3 дней оно будет рассмотрено, после чего в личном кабинете заявителя появится приглашение в налоговый орган для выдачи документов.

К сожалению, некоторым заявителям отказывают. Причинами могут послужить следующие факторы:

  • пакет документов представлен не в ту организацию;
  • заявитель лишен права заниматься предпринимательской деятельностью по приговору суда;
  • после банкротства не истек год;
  • по решению суда деятельность ИП была прекращена в принудительном порядке.

Остальные факторы не влияют на возможность создания ИП. Будущий предприниматель может не беспокоиться об отрицательном решении.

Сдача отчетности

Сдать отчетность 3-НДФЛ через «Госуслуги» возможно. Для это нужно зайти на официальный сайт и выбрать категорию «Прием налоговых деклараций». Услуга предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Предпринимателю понадобится усиленная неквалифицированная или квалифицированная электронная версия подписи. Ее можно создать в специализированном центре. Полный список организаций можно найти на «Портале уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи». За квалифицированной подписью нужно обратиться в ФСБ.

После авторизации на «Госуслуги» нужно сформировать декларацию. Если заявитель делает это первый раз, необходимо выбрать «Заполнить новую декларацию». Возможно продолжить заполнение старой декларации. Теперь осталось подписать декларацию, используя электронный вариант подписи. Информация о статусе заявки появится в личном кабинете.

Важно! Отчетность за прошедший год подают до 30 апреля.

На «Госуслуги» также можно проверить задолженность. Для этого необходимо:

  • зайти на сайт;
  • найти категорию «налоги и финансы»;
  • выбрать «налоговая задолженность»;
  • заполнить онлайн-заявку, указав свой ИНН;
  • получить информацию.

На портале можно оплатить задолженность любым удобным способом. Услуга проверки осуществляется бесплатно.

Сдать отчетность через сайт ФНС

Еще один способ сдать отчетность онлайн – воспользоваться сайтом Федеральной Налоговой Службы. Индивидуальному предпринимателю нужно зайти на официальный портал: nalog.ru.

Полезно! Логин и временный пароль находится в комплекте документов, который был выдан при регистрации ИП. Пароль необходимо сменить в течение месяца.

Для подготовки отчета понадобится установить бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ». Она позволяет быстро добавить необходимую информацию и сформировать отчет.

Сформировать электронный вариант декларации можно, обратившись к компаниям-посредникам. Наиболее популярные фирмы:

Помимо сдачи декларации, компании-посредники предлагают ведение учета в онлайн-режиме и другие услуги. Предпринимателям не нужно беспокоиться об этих вопросах.

Заключение

Сдать отчетность ИП через «Госуслуги» можно. Этот сервис также может быть использован для получения огромного количества других услуг, связанных с ведением бизнеса. Есть еще два способа сдать декларацию: отправить онлайн на портале Федеральной налоговой службы, лично явиться в налоговую.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Работать с различными ведомствами через портал Госуслуг могут не только физические, но и юридические лица. Для этого представитель компании должен создать аккаунт фирме. С аккаунта юридического лица будут также оформляться заявления для получения услуг. Одним из ведомств, которые предлагают онлайн-возможности подачи заявления для физических и юридических лиц является Фонд Социального Страхования.

ФСС через Госуслуги

ФСС на портале Госуслуг можно найти в разделе «Органы власти». Это очень удобная ветка для поиска услуг, которые предоставляет конкретная государственная структура. Среди возможностей Фонда Социального Страхования:

  • Назначение выплат по уходу за ребенком, в связи с временной нетрудоспособностью, в связи с беременностью и родами, по страхованию от несчастных случаев на производстве, а также заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью;
  • обеспечение средствами реабилитации, в том числе и путевками в санатории;
  • подтверждение основного вида экономической деятельности;
  • прием страховых взносов;
  • регистрация страхователей.

Подача заявлений и документов на получение подобных услуг оформляется через Госуслуги в электронном виде, что значительно упрощает взаимодействие с органом власти.

Как сдать отчет 4-ФСС через Госуслуги?

Необходимость сдавать отчет в ФСС по форме 4-ФСС может возникать как у физических, так и у юридических лиц. В случае с юридическим лицом перед получением услуги необходимо авторизоваться как компания. В остальных случаях потребуется подтвержденная учетная запись пользователя.

Для отправки отчета необходимо пройти по веткам:

  • Фонд социального страхования Российской Федерация;

  • Подача расчета об уплате страховых взносов (4-ФСС).

Однако проще будет найти этот пункт непосредственно через ведомство. После выбора услуги пользователь увидит форму для заполнения. Переписывать вручную данные о каждом сотруднике не потребуется. Необходимо убедиться в правильном заполнении блоков с реквизитами для организации и личными данными – для физических лиц. Сам отчет с перечнем сотрудников и взносов прикрепляется отдельным файлом к заявлению и отправляется на рассмотрение. Обратите внимание, что за несвоевременную сдачу отчета фирма может быть оштрафована.

Как отправить заявление на подтверждение вида деятельности в ФСС?

На Госуслугах также можно оправить заявление на подтверждение основной экономической деятельности в Фонд Социального Страхования. Это делается для установки специальных тарифов на страховые взносы. Заинтересованы в этом в первую очередь организации, где сотрудники могут получить травму вследствие несчастного случая или на вредном производстве, где высокий риск получения профессионального заболевания.

Заявление о подтверждении основной экономической деятельности отправляется только с аккаунта юридического лица. В верхнем левом углу портала необходимо изменить стандартное назначение «Для физических лиц» на «Для юридических».

И дальше пройти по веткам:

  • Каталог услуг;
  • Труд и профессиональная деятельность;

  • Подтверждение вида деятельности в ФСС;

  • Подтверждение основного вида деятельности.

Дальше необходимо будет заполнить форму, а также приложить в виде прикрепленного документа справку-подтверждение экономической деятельности вместе с поясняющей запиской бухгалтера. Заявка будет рассмотрена в течение 2 недель. В некоторых случаях этот срок может быть продлен почти до 2 месяцев. Однако значительное увеличение срока обычно связано только с крупными компаниями, которые имеют несколько отделений и от каждого отправляют отдельный бланк для подтверждения.

Работа с Фондом Социального Страхования через портал Госуслуг требует прикрепления документов, подтверждающих действия и полномочия заявителя. Поэтому при отправке документов они заверяются электронной подписью предприятия. В некоторых случаях заявка может быть отклонена, если не соблюдены формы для заполнения.

Войти

Как бесплатно предприятию сдать отчетность через интернет?

В России есть привычная уже проблема: государство накладывает на бизнес обязанности, но не делает ничего, чтобы выполнение этих обязанностей было реальным/выполним/удобным. Сегодня выполнять требования — регистрировать, вести бухгалтерию, сдавать отчетность и т.п. — это почти всегда расходы на юристов, бухгалтеров и т.п. И расходы не всегда оправданные.

В прошлом году что-то произошло. И в головах, и в технологиях. Может, попробуем обобщить то, что имеется на данный момент?

1. Госуслуги упорно идут вперед (хотя вперед — это куда?). Например, есть такая замечательная страница, где вроде как всё должно быть бесплатно (на портале это так и написано). Но как это работает.

2. Разработчики программного обеспечения также сделали свои предложения. Их реальность можно проверить.

Практически все разработанные решения для предпринимателей — это веб-сервисы, то есть не программы, которые нужно скачивать и устанавливать, а сайты, на которых вся работа и ведется. Наверное, первым таким решением стало “Моё.дело”. Отношения с бесплатностью изначально складывались не простые у этого веб-сервиса, на данный момент есть только одно бесплатное предложение — 14 дней работы. При этом не понятно в описании, весь ли функционал доступен, и эта акция временная, либо постоянная? Ну и, собственно, можно ли сдать отчетность бесплатно? В первый раз иногда хочется “просто попробовать”, всё-таки предпринимательские веб-сервисы — дело пока не привычное.

Поближе лицом к предпринимателям повернулась “Эльба”. Вероятно, с рождения у неё есть одна приятная для начинающих, а также для не работающих бизнесов функция — бесплатная отчетность через интернет. То есть предприниматель, у которого бизнес в полуживом состоянии, может сдавать нулевые отчеты (к примеру), и не тратить при этом деньги. Хорошо же? Чтобы разобраться в том, что бесплатно, что нет — конечно, нужно в раздел “цены” заглянуть, оказывается, что бесплатной отчетностью называется отчетность в налоговую. А, вот, если хочется через интернет сдать отчетность в Пенсионный фонд, то это уже — платные тарифы. Хотя. и тут можно найти интересные моменты. Можно, в принципе, получить 3 месяца обслуживания в Эльбе бесплатно. Однако нужно поразбираться. Если речь об ООО, то бесплатной сдачи отчетности не будет, сдать отчетность можно будет только что-нибудь заплатив. Конечно, в итоге получится самая низкая стоимость сдачи отчетности для ООО в России, но бесплатной она не будет. Зато для индивидуальных предпринимателей такого ограничения нет, и зарегистрировавшись в “Эльбе” по прямой ссылке, можно получить все возможности в свое распоряжение.

Знает кто-нибудь ещё способы сдать отчетность через интернет бесплатно? И от государства стоит ли ждать этих услуг бесплатных?

Ссылка на основную публикацию